sap系统怎么审核订单的简单介绍
sap采购订单的documentflow怎么看
您好,SAP采购订单的documentflow是指,采购订单在SAP系统中的流程,其中包括采购订单的创建、审批、发送、收货、付款等环节。
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另外,VA03有个按钮叫Document flow(单据流),可以通过这个看到后续的发货单有没有做。如果不知道订单号码的话,可以去VA05先搜索相应货物的订单。然后用上面的步骤去查看发货情况。
在likp里面输入SO号找,把销售订单放到先前凭证,看后续凭证有没有交货单了。或者直接在VA03界面输入SO号后点“凭证流”(document flow)那个按钮。如果是多个SO,用V.15可以看到没有DO的,但看不到已经有DO的。
有可能是internal order, or production order, or sales order 等。你鼠标双击这个订单号码就可以看到了。
MM:IMG-物料管理-采购-条件-定义价格确认流程-定义条件类型 SD:IMG-销售与分销-基本功能-定价-定价控制-定义条件类型 PP里就是原材料价格、生产成本、计划价格等,主要用于生产成本的核算。
如何审核单据并在SAP系统上制单_sap系统怎么直接录入凭证
1、进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击打开,可以看到明细。找到相应明细后选中,点击表头凭证,即可打开相应凭证。
2、例如,当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时,不必返回到初始界面,再输入F-02,直接在命令框中录入“/NF-02”即可(/N和F-02之间可以有空格)。“/O”:打开新的窗口。
3、“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标,可能需要点击几次才能返回到初始界面,此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
4、现金日记账簿 (1)账页格式:收入、付出、余额三栏式 (2)登记方法:由出纳根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证序时逐笔登记。每天结出现金余额与库存现金核对。
5、SAP 是REP软件,功能强大可以帮助企业规避一些问题,规范流程。有许多模块根据公司不同的需求来购买。现在SAP也开始发展mobile模块。某种程度上一些功能和oracle效果相同,但是SAP更全面相对花费也更昂贵。
SAP财务软件怎样进行会计凭证审核(sap系统财务怎么做账)
1、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
2、收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
3、审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证,如供应单位发货票、银行收款通知等。(2)自制原始凭证。
4、sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
5、“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标,可能需要点击几次才能返回到初始界面,此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
6、例如,当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时,不必返回到初始界面,再输入F-02,直接在命令框中录入“/NF-02”即可(/N和F-02之间可以有空格)。“/O”:打开新的窗口。
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